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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1048 Data de lançamento: 02/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN EXTENSÃO 5 MTS P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2026 Valor Empenhado referente a: 1 UN EXTENSÃO 5 MTS P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 30,00
03/03/2026 Conforme DANFE Nº 001/023344; REF. EMPENHO 1048/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO 30,00
12/03/2026 Pagamento de Empenho 1048/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00