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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1052 Data de lançamento: 02/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN MASSA ACRILICA 1 KG, 2 UN LINHA DE PESCA, 1 UN ESPATULA, 1 UN FECHADURA , 1 UN FITA 3 M, 50 UN ESCAPULA/ GANCHO C/ROSCA P/EMEI CRIANÇA FELIZ. 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2026 Valor Empenhado referente a: 1 UN MASSA ACRILICA 1 KG, 2 UN LINHA DE PESCA, 1 UN ESPATULA, 1 UN FECHADURA , 1 UN FITA 3 M, 50 UN ESCAPULA/ GANCHO C/ROSCA P/EMEI CRIANÇA FELIZ. 170,00
03/03/2026 Conforme DANFE Nº 001/023336; REF. EMPENHO 1052/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 170,00
12/03/2026 Pagamento de Empenho 1052/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 170,00
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00