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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1101 Data de lançamento: 03/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE VIAGENS (MODULO VI) NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2026-2084. 10.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2026 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE VIAGENS (MODULO VI) NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2026-2084. 10.700,00
03/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/2084; REF. EMPENHO 1101/2026 28 - SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 10.700,00
12/03/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2026 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 10.700,00
TOTAL 10.700,00 10.700,00 10.700,00
SALDO A PAGAR 0,00