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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1110 Data de lançamento: 03/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN FITA DUPLA FACE 19MMX2MT, 40 MT CABO FLEXIVEL 2.5MM AZUL E PRETO, 2 UN SISTEMA X T 20 X 10, 5 UN CANALETA 6MM 2M ADESIVO, 5 UN TAMPO CEGO, 12 UN MODULO TOMADA 2P T 20 A 250V, 6 UN CAIXA SOBREPOR, 3 UN LAMPADA LED 75W P/SEC.EDUCAÇAO- EMEIEF DR GASPAR S MARTINS. 508,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2026 Valor Empenhado referente a: 1 UN FITA DUPLA FACE 19MMX2MT, 40 MT CABO FLEXIVEL 2.5MM AZUL E PRETO, 2 UN SISTEMA X T 20 X 10, 5 UN CANALETA 6MM 2M ADESIVO, 5 UN TAMPO CEGO, 12 UN MODULO TOMADA 2P T 20 A 250V, 6 UN CAIXA SOBREPOR, 3 UN LAMPADA LED 75W P/SEC.EDUCAÇAO- EMEIEF DR GASPAR S MARTINS. 508,50
TOTAL 508,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 508,50