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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: C.H. BERNARDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1113 Data de lançamento: 03/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Trabalho
Subfunção: Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 960 KM PRESTAÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO ATÉ A UNIDADE OGOCHI EM PALMITOS SC, CONF. LEI 3.267/2021. 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº62/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2022- DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 02 A 27 DE FEVEREIRO/26. 7.776,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2026 Valor Empenhado referente a: 960 KM PRESTAÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO ATÉ A UNIDADE OGOCHI EM PALMITOS SC, CONF. LEI 3.267/2021. 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº62/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2022- DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 02 A 27 DE FEVEREIRO/26. 7.776,00
05/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/253; REF. EMPENHO 1113/2026 15305 - C.H. BERNARDI LTDA- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI 7.776,00
TOTAL 7.776,00 7.776,00 0,00
SALDO A PAGAR 7.776,00