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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1117 Data de lançamento: 03/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN RESINA Z100 COR A2 4GR MICROHIBRIDA-3M, 1 UN RESINA Z100 COR A3 4G MICROHIBRIDA-3M, 1 UN RESINA Z100 COR A3.5 4G MICROHIBRIDA-3M, 1 UN RESINA OPALLIS FLOW OA3,5 2G CE-FGM P/PLANO DE APLICAÇÃO PORT. 188/2024 ALDEIA INDIGENA AEROPORTO. 224,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2026 Valor Empenhado referente a: 1 UN RESINA Z100 COR A2 4GR MICROHIBRIDA-3M, 1 UN RESINA Z100 COR A3 4G MICROHIBRIDA-3M, 1 UN RESINA Z100 COR A3.5 4G MICROHIBRIDA-3M, 1 UN RESINA OPALLIS FLOW OA3,5 2G CE-FGM P/PLANO DE APLICAÇÃO PORT. 188/2024 ALDEIA INDIGENA AEROPORTO. 224,90
TOTAL 224,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 224,90