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Última atualização realizada em 31/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VANI GROMOWSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 117 Data de lançamento: 23/01/2026
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VEICULO DE EMERGENCIA CEDIDO PELO MUNICIPIO DE PLANALTO-RS PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RIO GRANDE -RS NO DIA 18 A 19/01/2026 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0310. 899,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2026 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VEICULO DE EMERGENCIA CEDIDO PELO MUNICIPIO DE PLANALTO-RS PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RIO GRANDE -RS NO DIA 18 A 19/01/2026 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0310. 899,50
23/01/2026 CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº310- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 899,50
30/01/2026 Pagamento de Empenho 117/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 899,50
TOTAL 899,50 899,50 899,50
SALDO A PAGAR 0,00