| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANI GROMOWSKI |
| Número do empenho: | 117 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VEICULO DE EMERGENCIA CEDIDO PELO MUNICIPIO DE PLANALTO-RS PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RIO GRANDE -RS NO DIA 18 A 19/01/2026 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0310. | 899,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VEICULO DE EMERGENCIA CEDIDO PELO MUNICIPIO DE PLANALTO-RS PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RIO GRANDE -RS NO DIA 18 A 19/01/2026 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0310. | 899,50 | ||
| 23/01/2026 | CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº310- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 899,50 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 117/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 899,50 | ||
| TOTAL | 899,50 | 899,50 | 899,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||