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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1183 Data de lançamento: 06/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 UN TUBO ESGOTO 6M 100MM, 7UN ADAPTADOR COMPRESSAO RF 20MX1/2, 1 UN ADAPTADOR COMPRESSAO RF 20MMX1/2, 1 UN ADESIVO BISNAGA 17G INCOLOR, 4UN CAP SOLD 20MM, 1 UN FITA VEDAROSCA 18MMX10M, 8 UN PLUG C/ROSCA 1/2, -PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, P/ ALDEIA INDIGENA AEROPORTO. 745,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2026 Valor Empenhado referente a: 5 UN TUBO ESGOTO 6M 100MM, 7UN ADAPTADOR COMPRESSAO RF 20MX1/2, 1 UN ADAPTADOR COMPRESSAO RF 20MMX1/2, 1 UN ADESIVO BISNAGA 17G INCOLOR, 4UN CAP SOLD 20MM, 1 UN FITA VEDAROSCA 18MMX10M, 8 UN PLUG C/ROSCA 1/2, -PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, P/ ALDEIA INDIGENA AEROPORTO. 745,15
TOTAL 745,15 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 745,15