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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA PAULA BOLIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1225 Data de lançamento: 09/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN PARAFUSO 14X50 C/PORCA, 1 UN SOLDA MIG P/SUPORTE MOLEJO P/ONIBUS ISU 2354. 228,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2026 Valor Empenhado referente a: 4 UN PARAFUSO 14X50 C/PORCA, 1 UN SOLDA MIG P/SUPORTE MOLEJO P/ONIBUS ISU 2354. 228,00
12/03/2026 Conforme DANFE Nº 890/65594241; REF. EMPENHO 1225/2026 17387 - ANA PAULA BOLIS- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 228,00
07/04/2026 Pagamento de Empenho 1225/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 228,00
TOTAL 228,00 228,00 228,00
SALDO A PAGAR 0,00