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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLEITON FACCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1260 Data de lançamento: 11/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARGA DE GAS P/MOTONIVELADORA 02, 1 UN CARGA DE GAS P/ MOTONIVELADORA 01. 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2026 Valor Empenhado referente a: 1 UN CARGA DE GAS P/MOTONIVELADORA 02, 1 UN CARGA DE GAS P/ MOTONIVELADORA 01. 700,00
18/03/2026 Conforme DANFE Nº 890/65632697; REF. EMPENHO 1260/2026 14693 - CLEITON FACCO- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG 700,00
07/04/2026 Pagamento de Empenho 1260/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00