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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1304 Data de lançamento: 12/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,33 H SERVIÇO DE SUBSTITUIR CORREIA E ESTICADOR E REGULAR ALAVANCA DE MARCHAS, 0,53 H SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, 1,86 H SERVIÇO DE RECUPERAR ESTRIBO, ESTICAR CORREIA DO ALTERNADOR, RETIRAR VAZAMENTO DA BOMBA DE AGUA ACOPLADA NO CAMINHÃO MERCEDES IZO 1H25. CREDENC. 03/2025, TERMO DE CRED. 06/2025. 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2026 Valor Empenhado referente a: 1,33 H SERVIÇO DE SUBSTITUIR CORREIA E ESTICADOR E REGULAR ALAVANCA DE MARCHAS, 0,53 H SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, 1,86 H SERVIÇO DE RECUPERAR ESTRIBO, ESTICAR CORREIA DO ALTERNADOR, RETIRAR VAZAMENTO DA BOMBA DE AGUA ACOPLADA NO CAMINHÃO MERCEDES IZO 1H25. CREDENC. 03/2025, TERMO DE CRED. 06/2025. 560,00
18/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/1640; REF. EMPENHO 1304/2026 13044 - COSER & MUNCH LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG 560,00
07/04/2026 Pagamento de Empenho 1304/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 560,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00