| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1306 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 971/2026 EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO, CONSERTO E SOCORRO MECANICO P/RETRO Nº 06, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. | 2.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 971/2026 EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO, CONSERTO E SOCORRO MECANICO P/RETRO Nº 06, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. | 2.290,00 | ||
| 18/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1642; REF. EMPENHO 1306/2026 13044 - COSER & MUNCH LTDA - ME- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 2.290,00 | ||
| 31/03/2026 | Pagamento de Empenho 1306/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.290,00 | ||
| TOTAL | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||