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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1307 Data de lançamento: 12/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE APOLICE DE SEGURO PARA O VEICULO TCA AMB 2025/2026, COMBUSTÍVEL DIESEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PLACA: TRC5F46. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023. 825,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2026 Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE APOLICE DE SEGURO PARA O VEICULO TCA AMB 2025/2026, COMBUSTÍVEL DIESEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PLACA: TRC5F46. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023. 825,00
18/03/2026 APOLICE DE SEGURO 01.31.0148532- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 825,00
07/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1307/2026 GENTE SEGURADORA SA - 15277 805,20
07/04/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1307/2026 19,80
TOTAL 825,00 825,00 825,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 07/04/2026 19,80 Lançada
TOTAL   19,80