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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1348 Data de lançamento: 16/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 H SERVIÇO DE Solda Mig NO BANCO DA DUCATO IZG 1C52, 2 H SERVIÇO DE Solda Mig P/PORTA DA AMBULANCIA IUX 4261, 2,5 H SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA E MONTAGEM DE PEÇAS NA VAN MASTER JAG 6A08. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2026 Valor Empenhado referente a: 1 H SERVIÇO DE Solda Mig NO BANCO DA DUCATO IZG 1C52, 2 H SERVIÇO DE Solda Mig P/PORTA DA AMBULANCIA IUX 4261, 2,5 H SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA E MONTAGEM DE PEÇAS NA VAN MASTER JAG 6A08. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 660,00
20/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/169; REF. EMPENHO 1348/2026 14028 - JACSON JUNIOR HELFENSTEIN- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 660,00
08/04/2026 Pagamento de Empenho 1348/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 660,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00