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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1373 Data de lançamento: 19/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 46 PAC SACO DE LIXO PRO LIXO 200 LT 5 UN 90CMX1,20M P/SEC. EDUCAÇÃO- EMEI CRIANÇA FELIZ. 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2026 Valor Empenhado referente a: 46 PAC SACO DE LIXO PRO LIXO 200 LT 5 UN 90CMX1,20M P/SEC. EDUCAÇÃO- EMEI CRIANÇA FELIZ. 460,00
23/03/2026 Conforme DANFE Nº 001/357; REF. EMPENHO 1373/2026 337 - MERCADO CRISTAL LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 460,00
07/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1373/2026 MERCADO CRISTAL LTDA - 337 454,48
07/04/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1373/2026 5,52
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 07/04/2026 5,52 Lançada
TOTAL   5,52