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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDA BALESTRIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1605 Data de lançamento: 26/03/2026
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 29/01 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DE VISITAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0327. 192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2026 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 29/01 A 31/01/2026, PARA PARTICIPAR DE VISITAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0327. 192,00
26/03/2026 CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº327- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI 192,00
09/04/2026 Pagamento de Empenho 1605/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 192,00
TOTAL 192,00 192,00 192,00
SALDO A PAGAR 0,00