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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LORI I. WILHELM

Dados do Empenho
Número do empenho: 1678 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 30 UN PASTEL - P/GRUPO DA OFICINA DE CAPOEIRA, 15 UN PASTEL- P/GRUPO DE ARTESANATO ARTEIRAS DO CRAS. 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 Valor Empenhado referente a: 30 UN PASTEL - P/GRUPO DA OFICINA DE CAPOEIRA, 15 UN PASTEL- P/GRUPO DE ARTESANATO ARTEIRAS DO CRAS. 270,00
31/03/2026 Conforme DANFE Nº 001/778; REF. EMPENHO 1678/2026 9495 - LORI I. WILHELM- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO 180,00
01/04/2026 Conforme DANFE Nº 001/777; REF. EMPENHO 1678/2026 9495 - LORI I. WILHELM- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO 90,00
15/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1678/2026 LORI I. WILHELM - 9495 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00