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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MR TRANSPORTES & TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1693 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.832,5 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 6 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1197/2026 EM ANEXO)NO PERIODO 02/03 A 31/03, CFE CONTRATO Nº 46/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2026. 16.541,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.832,5 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 6 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1197/2026 EM ANEXO)NO PERIODO 02/03 A 31/03, CFE CONTRATO Nº 46/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2026. 16.541,80
31/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2; REF. EMPENHO 1693/2026 17657 - MR TRANSPORTES & TURISMO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 16.541,80
16/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1693/2026 MR TRANSPORTES & TURISMO LTDA - 17657 16.541,80
TOTAL 16.541,80 16.541,80 16.541,80
SALDO A PAGAR 0,00