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Última atualização realizada em 02/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: C.H. BERNARDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1697 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.119,34 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1198/2026 EM ANEXO) NO PERIODO 02/03 A 31/03, CFE CONTRATO Nº 201/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025. 17.530,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.119,34 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1198/2026 EM ANEXO) NO PERIODO 02/03 A 31/03, CFE CONTRATO Nº 201/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025. 17.530,69
31/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/256; REF. EMPENHO 1697/2026 15305 - C.H. BERNARDI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 17.530,69
14/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1697/2026 C.H. BERNARDI LTDA - 15305 17.530,69
TOTAL 17.530,69 17.530,69 17.530,69
SALDO A PAGAR 0,00