| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 170 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-05, da Competência: Janeiro de 2025. | 1.324,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-05, da Competência: Janeiro de 2025. | 1.324,11 | ||
| 27/01/2026 | LUCAS BALESTRIN - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. JANEIRO DE 2026. | 1.324,11 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Empenho 170/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.324,11 | ||
| TOTAL | 1.324,11 | 1.324,11 | 1.324,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||