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Última atualização realizada em 02/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VALMIR BOITA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1704 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A FREDERICO WESTPHALEN A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE NO DIA 04/03/2026, TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A AMETISTA DO SUL A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE NO DIA 23/03/2026 E NO DIA 25/03/2026. 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A FREDERICO WESTPHALEN A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE NO DIA 04/03/2026, TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A AMETISTA DO SUL A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE NO DIA 23/03/2026 E NO DIA 25/03/2026. 420,00
31/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/14; REF. EMPENHO 1704/2026 17752 - VALMIR BOITA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 420,00
15/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1704/2026 VALMIR BOITA - 17752 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00