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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PEDRO VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1706 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2.885,31 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO 7 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1196/2026 EM ANEXO) NO PERIODO 02/03 A 31/03 CONTRATO Nº 28/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025. 13.358,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2.885,31 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO 7 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1196/2026 EM ANEXO) NO PERIODO 02/03 A 31/03 CONTRATO Nº 28/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025. 13.358,99
31/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/012; REF. EMPENHO 1706/2026 16936 - PEDRO VIEIRA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 13.358,99
15/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2026 PEDRO VIEIRA - 16936 13.358,99
TOTAL 13.358,99 13.358,99 13.358,99
SALDO A PAGAR 0,00