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Última atualização realizada em 02/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADEMAR SEIBERT

Dados do Empenho
Número do empenho: 1709 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 721,8718 KM TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL PARA A EMEIEF BENTO GONÇALVES, ROTEIRO 4, NO PERIODO DE 23/03 A 31/03 DE 2026, CONF. MEMORANDO INTERNO Nº 25/2026. 4.843,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 Valor Empenhado referente a: 721,8718 KM TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL PARA A EMEIEF BENTO GONÇALVES, ROTEIRO 4, NO PERIODO DE 23/03 A 31/03 DE 2026, CONF. MEMORANDO INTERNO Nº 25/2026. 4.843,76
31/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1; REF. EMPENHO 1709/2026 17775 - ADEMAR SEIBERT- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 4.843,76
17/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1709/2026 ADEMAR SEIBERT - 17775 4.843,76
TOTAL 4.843,76 4.843,76 4.843,76
SALDO A PAGAR 0,00