O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1754 Data de lançamento: 02/04/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN CONECTOR 50MM 25 PEÇAS, 12 UN CONECTOR PERFURANTE 10MM/150MM, 18 MT CABO SEMI RIGIDO 50MM 1KV-, 6 MT CABO SEMI RIGIDO 50MM 1KV AZUL-, 30 MT CABO MULTIPLEXADO 4X50MM NEUTRO, 2 UN ALÇA PREFORMADA CABO MULTIPLEX 50MM P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 2.892,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2026 Valor Empenhado referente a: 4 UN CONECTOR 50MM 25 PEÇAS, 12 UN CONECTOR PERFURANTE 10MM/150MM, 18 MT CABO SEMI RIGIDO 50MM 1KV-, 6 MT CABO SEMI RIGIDO 50MM 1KV AZUL-, 30 MT CABO MULTIPLEXADO 4X50MM NEUTRO, 2 UN ALÇA PREFORMADA CABO MULTIPLEX 50MM P/EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 2.892,00
06/04/2026 Conforme DANFE Nº 001/184; REF. EMPENHO 1754/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 2.892,00
22/04/2026 Pagamento de Empenho 1754/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.892,00
TOTAL 2.892,00 2.892,00 2.892,00
SALDO A PAGAR 0,00