| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 1763 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30 UN CUBITAN BAUNILHA (FR) 200ML, 30 UN CUBITAN CHOCOLATE (FR) 200ML, 40 UN CUBITAN MORANGO (FR) 200ML P/PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.965,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Valor Empenhado referente a: 30 UN CUBITAN BAUNILHA (FR) 200ML, 30 UN CUBITAN CHOCOLATE (FR) 200ML, 40 UN CUBITAN MORANGO (FR) 200ML P/PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.965,00 | ||
| 15/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/182153; REF. EMPENHO 1763/2026 15910 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 1.965,00 | ||
| 29/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2026 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - 15910 | 1.941,42 | ||
| 29/04/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1763/2026 | 23,58 | ||
| TOTAL | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/04/2026 | 23,58 | Lançada | |
| TOTAL | 23,58 |