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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1829 Data de lançamento: 10/04/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,6667 H mão de obra veiculo leve-SERVIÇO DE SOLDAR FECHADURA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA IUX 4261, 1,1667 H mão de obra veiculo leve- SERVIÇO DE SOLDAR BANCOS DA DUCATO IZG 1C52, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2026 Valor Empenhado referente a: 0,6667 H mão de obra veiculo leve-SERVIÇO DE SOLDAR FECHADURA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA IUX 4261, 1,1667 H mão de obra veiculo leve- SERVIÇO DE SOLDAR BANCOS DA DUCATO IZG 1C52, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 220,00
23/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/656; REF. EMPENHO 1829/2026 14769 - LUCAS JUNIOR DA SILVA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL 220,00
TOTAL 220,00 220,00 0,00
SALDO A PAGAR 220,00