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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1854 Data de lançamento: 15/04/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CART DE TONER COMPATIVEL C/ 283A BYQUALY, 3 UN CART IMP COMPATIVEL STARINK - RICOH SP3510 10K, 2 UN CART TONER RICOH SP3710N6.4K COMP. IMP. IND, 1 UN PTC TONER COMPATIVEL BROTHER TN2340, P/SEC.EDUCAÇAO- SMEC. 870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2026 Valor Empenhado referente a: 1 UN CART DE TONER COMPATIVEL C/ 283A BYQUALY, 3 UN CART IMP COMPATIVEL STARINK - RICOH SP3510 10K, 2 UN CART TONER RICOH SP3710N6.4K COMP. IMP. IND, 1 UN PTC TONER COMPATIVEL BROTHER TN2340, P/SEC.EDUCAÇAO- SMEC. 870,00
15/04/2026 Conforme DANFE Nº 1/011858; REF. EMPENHO 1854/2026 14934 - REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 870,00
29/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1854/2026 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 870,00
TOTAL 870,00 870,00 870,00
SALDO A PAGAR 0,00