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Última atualização realizada em 02/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1928 Data de lançamento: 17/04/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025
Consórcio Licitação: 02.493.318/0001-87

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 UN PNEU 195/65R15 COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H P/SAVEIRO IXU 0037, 10 UN PNEU 175/70R14 PARA AUTOMÓVEL COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICE DE CARGA 84 P/MOBI JBT 7I47, CONTRATO Nº 194/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 8/2025. 3.847,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2026 Valor Empenhado referente a: 5 UN PNEU 195/65R15 COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H P/SAVEIRO IXU 0037, 10 UN PNEU 175/70R14 PARA AUTOMÓVEL COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICE DE CARGA 84 P/MOBI JBT 7I47, CONTRATO Nº 194/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 8/2025. 3.847,65
TOTAL 3.847,65 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.847,65