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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCELO FERNANDO MUNCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 1978 Data de lançamento: 23/04/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 50 UN SUPORTE DE FERRO PARA AS DECORAÇOES DA PASCOA , 2 UN SUPORTE DE FERRO PARA FIXAÇAO DOS COELHOS P/SEC.TURISMO- DECORAÇÃO PASCOA 2026. 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2026 Valor Empenhado referente a: 50 UN SUPORTE DE FERRO PARA AS DECORAÇOES DA PASCOA , 2 UN SUPORTE DE FERRO PARA FIXAÇAO DOS COELHOS P/SEC.TURISMO- DECORAÇÃO PASCOA 2026. 680,00
TOTAL 680,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 680,00