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Última atualização realizada em 17/07/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2001 Data de lançamento: 23/04/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1485/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 182/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 31/2026- EDUCAÇÃO INFANTIL. 2.461,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2026 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1485/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 182/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 31/2026- EDUCAÇÃO INFANTIL. 2.461,90
07/07/2026 Conforme DANFE Nº 1/7545; REF. EMPENHO 2001/2026 17801 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 2.299,40
14/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2001/2026 - REF. JULHO/2026 KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 17801 2.299,40
TOTAL 2.461,90 2.299,40 2.299,40
SALDO A PAGAR 162,50