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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2152 Data de lançamento: 27/04/2026
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 18-01, da Competência: Pagamento Antecipado de Ferias de Abril de 2026. 843,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2026 Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 18-01, da Competência: Pagamento Antecipado de Ferias de Abril de 2026. 843,55
27/04/2026 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. ABRIL DE 2026. 843,55
TOTAL 843,55 843,55 0,00
SALDO A PAGAR 843,55