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Última atualização realizada em 10/06/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOHAN & STEFANI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2166 Data de lançamento: 27/04/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025
Consórcio Licitação: 02.493.318/0001-87

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE FRALDAS, CFE DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1574/2026, EM ANEXO, PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE CONTRATO Nº 218/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025. 4.726,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2026 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE FRALDAS, CFE DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1574/2026, EM ANEXO, PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE CONTRATO Nº 218/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025. 4.726,80
15/05/2026 Conforme DANFE Nº 1/002925; REF. EMPENHO 2166/2026 17347 - JOHAN & STEFANI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL 4.726,80
26/05/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2166/2026 JOHAN & STEFANI LTDA - 17347 4.670,08
26/05/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2166/2026 56,72
TOTAL 4.726,80 4.726,80 4.726,80
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/05/2026 56,72 Lançada
TOTAL   56,72