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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: C.H. BERNARDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2207 Data de lançamento: 27/04/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.072,53 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 3 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1576/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04 DE 2026 CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 201/2025. 6.027,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2026 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.072,53 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 3 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1576/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04 DE 2026 CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025, CONTRATO Nº 201/2025. 6.027,64
27/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/259; REF. EMPENHO 2207/2026 15305 - C.H. BERNARDI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 6.027,64
30/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2207/2026 C.H. BERNARDI LTDA - 15305 6.027,64
TOTAL 6.027,64 6.027,64 6.027,64
SALDO A PAGAR 0,00