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Última atualização realizada em 10/06/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2305 Data de lançamento: 30/04/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 8,5 M Videomonitoramento 24 horas da parte externa do posto de saúde, sem comodato, CONTRATO Nº 193/2026, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2026- REF. 16/04 A 31/12 DE 2026. 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2026 Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 8,5 M Videomonitoramento 24 horas da parte externa do posto de saúde, sem comodato, CONTRATO Nº 193/2026, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2026- REF. 16/04 A 31/12 DE 2026. 1.700,00
30/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/3246; REF. EMPENHO 2305/2026 8412 - SOUZA & FILIPIN LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL 50,00
08/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/3278; REF. EMPENHO 2305/2026 8412 - SOUZA & FILIPIN LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL 50,00
12/05/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2026 - REF. ABRIL/2026 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 50,00
20/05/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2026 - REF.ABRIL/2026 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 50,00
29/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/3305; REF. EMPENHO 2305/2026 8412 - SOUZA & FILIPIN LTDA- REF. MAIO/26- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL 200,00
TOTAL 1.700,00 300,00 100,00
SALDO A PAGAR 1.600,00