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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2307 Data de lançamento: 30/04/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.115,09 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 8 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1657/2026 EM ANEXO)NO PERIODO 01/04 A 30/04, CFE CONTRATO Nº 202/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025. 18.877,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2026 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.115,09 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 8 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1657/2026 EM ANEXO)NO PERIODO 01/04 A 30/04, CFE CONTRATO Nº 202/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025. 18.877,45
30/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/401; REF. EMPENHO 2307/2026 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 18.877,45
TOTAL 18.877,45 18.877,45 0,00
SALDO A PAGAR 18.877,45