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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PEDRO VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2364 Data de lançamento: 04/05/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.845,03 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 7 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1718/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2026 CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2025, CONTRATO Nº 28/2025. 13.172,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2026 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.845,03 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 7 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1718/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04 DE 2026 CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2025, CONTRATO Nº 28/2025. 13.172,49
04/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/013; REF. EMPENHO 2364/2026 16936 - PEDRO VIEIRA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 13.172,49
TOTAL 13.172,49 13.172,49 0,00
SALDO A PAGAR 13.172,49