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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: NELSON PEDROZO PONCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2391 Data de lançamento: 06/05/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A FREDERICO WESTPHALEN A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 04/05, 1 TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A FREDERICO WESTPHALEN A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 05/05. 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2026 Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A FREDERICO WESTPHALEN A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 04/05, 1 TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A FREDERICO WESTPHALEN A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 05/05. 260,00
06/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/5; REF. EMPENHO 2391/2026 14862 - NELSON PEDROZO PONCIO- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO 260,00
15/05/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2391/2026 NELSON PEDROZO PONCIO - 14862 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00