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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2418 Data de lançamento: 07/05/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN CONECTOR PERFURANTE 10MM/150MM, 1 UN BASE FIXA P RELE FOTOCELULA , 1 UN CONTACTOR CWB 18A 220V P/MANUTENÇÃO NA REDE QUADRO COMANDO DO TREVO DE ACESSO A CIDADE . 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2026 Valor Empenhado referente a: 4 UN CONECTOR PERFURANTE 10MM/150MM, 1 UN BASE FIXA P RELE FOTOCELULA , 1 UN CONTACTOR CWB 18A 220V P/MANUTENÇÃO NA REDE QUADRO COMANDO DO TREVO DE ACESSO A CIDADE . 320,00
07/05/2026 Conforme DANFE Nº 001/201; REF. EMPENHO 2418/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG 320,00
18/05/2026 Pagamento de Empenho 2418/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00