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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROSEMAR PONCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2421 Data de lançamento: 08/05/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO SECADOR , 1 UN VALVULA DE SERVIÇO, 1 UN CARGA DE GAS , 1 UN TUBO CAPILAR P/CONSERTO DE FREEZER DA EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. 338,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2026 Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO SECADOR , 1 UN VALVULA DE SERVIÇO, 1 UN CARGA DE GAS , 1 UN TUBO CAPILAR P/CONSERTO DE FREEZER DA EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. 338,00
21/05/2026 Conforme DANFE Nº 890/67048665; REF. EMPENHO 2421/2026 16840 - ROSEMAR PONCIO- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 338,00
02/06/2026 Pagamento de Empenho 2421/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 338,00
TOTAL 338,00 338,00 338,00
SALDO A PAGAR 0,00