| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA |
| Número do empenho: | 2485 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN CUCA RECHEADA CASA DAS CUCAS, 5 UN COCA COLA , 1 UN FANTA UVA 2L, 5,251 KG LINGUIÇA SUINA, 1 UN SUKITA LARANJA P/PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024 AEROPORTO. | 265,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 UN CUCA RECHEADA CASA DAS CUCAS, 5 UN COCA COLA , 1 UN FANTA UVA 2L, 5,251 KG LINGUIÇA SUINA, 1 UN SUKITA LARANJA P/PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024 AEROPORTO. | 265,50 | ||
| 11/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/386; REF. EMPENHO 2485/2026 337 - MERCADO CRISTAL LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 265,50 | ||
| TOTAL | 265,50 | 265,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 265,50 | |||