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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2595 Data de lançamento: 19/05/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,5455 KG Solda Mig P/TRIANGULO P/ ONIBUS IVZ 0024, 0,8182 KG Solda Mig P/CHASSI P/ ONIBUS IVZ 0024, 0,4545 KG Solda Mig P/CANO DIESEL DO ONIBUS IUC 6285, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2026 Valor Empenhado referente a: 0,5455 KG Solda Mig P/TRIANGULO P/ ONIBUS IVZ 0024, 0,8182 KG Solda Mig P/CHASSI P/ ONIBUS IVZ 0024, 0,4545 KG Solda Mig P/CANO DIESEL DO ONIBUS IUC 6285, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 400,00
TOTAL 400,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 400,00