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Última atualização realizada em 26/06/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2601 Data de lançamento: 19/05/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,5455 KG Solda Mig P/ROLAMENTO, 0,5455 KG Solda Mig P/DESCARGA, 1,1364 KG Solda Mig P/BANCOS E TRAÇÃO P/ ONIBUS ISX 7779, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2026 Valor Empenhado referente a: 0,5455 KG Solda Mig P/ROLAMENTO, 0,5455 KG Solda Mig P/DESCARGA, 1,1364 KG Solda Mig P/BANCOS E TRAÇÃO P/ ONIBUS ISX 7779, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 490,00
22/05/2026 Conforme DANFE Nº 890/67086206; REF. EMPENHO 2601/2026 14028 - JACSON JUNIOR HELFENSTEIN- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 490,00
02/06/2026 Pagamento de Empenho 2601/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00