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Última atualização realizada em 26/06/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2618 Data de lançamento: 19/05/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE 7 PACIENTES DA UBS P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE TENENTE PORTELA NO DIA 19/05, TRANSPORTE DE 30 PACIENTES DA UBS P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, NO DIA 05/05, TRANSPORTE DE 45 PACIENTES DA UBS P/TENENTE PORTELA DIA 30/04. 2.374,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2026 Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE 7 PACIENTES DA UBS P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE TENENTE PORTELA NO DIA 19/05, TRANSPORTE DE 30 PACIENTES DA UBS P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, NO DIA 05/05, TRANSPORTE DE 45 PACIENTES DA UBS P/TENENTE PORTELA DIA 30/04. 2.374,00
22/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/434; E/435; E/428; REF. EMPENHO 2618/2026 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL 2.374,00
02/06/2026 Pagamento de Empenho 2618/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.374,00
TOTAL 2.374,00 2.374,00 2.374,00
SALDO A PAGAR 0,00