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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PEDRO VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2627 Data de lançamento: 20/05/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.743,36 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 7 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1576/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/05 A 20/05 DE 2026 CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 28/2025. 8.071,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2026 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.743,36 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 7 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1576/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/05 A 20/05 DE 2026 CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 28/2025. 8.071,76
21/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/014; REF. EMPENHO 2627/2026 16936 - PEDRO VIEIRA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 8.071,76
02/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2627/2026 PEDRO VIEIRA - 16936 8.071,76
TOTAL 8.071,76 8.071,76 8.071,76
SALDO A PAGAR 0,00