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Última atualização realizada em 26/06/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VALMIR BOITA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2639 Data de lançamento: 22/05/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 TRANSPORTES DE PASSAGEIRO DE IRAI A FREDERICO WESTPHALEN A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE DIA 15/05, 20/05, 24/04, 27/04, 29/04 DE 2026, 2 TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A RODEIO BONITO DIA 19/05 E 11/05 DE 2026, 1 TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC.SAUDE DIA 29/04. 1.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2026 Valor Empenhado referente a: 5 TRANSPORTES DE PASSAGEIRO DE IRAI A FREDERICO WESTPHALEN A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE DIA 15/05, 20/05, 24/04, 27/04, 29/04 DE 2026, 2 TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A RODEIO BONITO DIA 19/05 E 11/05 DE 2026, 1 TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC.SAUDE DIA 29/04. 1.450,00
22/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/25; 0/24; REF. EMPENHO 2639/2026 17752 - VALMIR BOITA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL 1.450,00
02/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2639/2026 VALMIR BOITA - 17752 1.450,00
TOTAL 1.450,00 1.450,00 1.450,00
SALDO A PAGAR 0,00