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Última atualização realizada em 26/06/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2823 Data de lançamento: 26/05/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN TROCA DE PNEU NOVO P/SPIN JBJ 1I34, 2 UN BALANCEAMENTO DE RODAS P/SPIN JBJ 1I34, 2 UN TROCA DE PNEU NOVO P/SPIN JAO 2E82, 2 UN TROCA DE PNEU NOVO P/AMBULANCIA TRC 5F46, 1 UN TROCA DE PNEU NOVO P/DUCATO IYZ 8F19. 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2026 Valor Empenhado referente a: 2 UN TROCA DE PNEU NOVO P/SPIN JBJ 1I34, 2 UN BALANCEAMENTO DE RODAS P/SPIN JBJ 1I34, 2 UN TROCA DE PNEU NOVO P/SPIN JAO 2E82, 2 UN TROCA DE PNEU NOVO P/AMBULANCIA TRC 5F46, 1 UN TROCA DE PNEU NOVO P/DUCATO IYZ 8F19. 190,00
29/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/511; REF. EMPENHO 2823/2026 108 - ANGELO TISSIANI - ME-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL 190,00
12/06/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2026 ANGELO TISSIANI - ME - 108 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00