| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LG SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2840 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 47 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 250 M2 PORCELANATO TIPO 1, CONF.EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 008/2025, CONTRATO Nº 249/2026, PROCESSO N 88/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 47/2026. | 11.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 250 M2 PORCELANATO TIPO 1, CONF.EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 008/2025, CONTRATO Nº 249/2026, PROCESSO N 88/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 47/2026. | 11.000,00 | ||
| TOTAL | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.000,00 | |||