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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2867 Data de lançamento: 28/05/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 CONSERTO PNEU P/PALIO IVX 8B01, 1 SERVIÇO SOCORRO MECANICO P/PALIO IVX 8B01, 1 CONSERTO PNEU P/SPIN JBJ 1I34, 1 BALANCEAMENTO DE RODAS P/SPIN JBJ 1I34, SERVIÇO SOCORRO MECANICO FORA HORARIO DE EXPEDIENTE P/SPIN JBJ 1I34, 2 TROCA PNEU E 2 BALANCEAMENTO P/AMBULANCIA TRC5F46. 475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2026 Valor Empenhado referente a: 2 CONSERTO PNEU P/PALIO IVX 8B01, 1 SERVIÇO SOCORRO MECANICO P/PALIO IVX 8B01, 1 CONSERTO PNEU P/SPIN JBJ 1I34, 1 BALANCEAMENTO DE RODAS P/SPIN JBJ 1I34, SERVIÇO SOCORRO MECANICO FORA HORARIO DE EXPEDIENTE P/SPIN JBJ 1I34, 2 TROCA PNEU E 2 BALANCEAMENTO P/AMBULANCIA TRC5F46. 475,00
01/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/62; REF. EMPENHO 2867/2026 10915 - NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL 475,00
12/06/2026 Pagamento de Empenho 2867/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 475,00
TOTAL 475,00 475,00 475,00
SALDO A PAGAR 0,00