| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2869 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12 UN ALMOÇO P/SERVIDORES DA SEC.SAUDE EM SERVIÇO NO BAIRRO OPERARIO. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Valor Empenhado referente a: 12 UN ALMOÇO P/SERVIDORES DA SEC.SAUDE EM SERVIÇO NO BAIRRO OPERARIO. | 480,00 | ||
| 28/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67176409; REF. EMPENHO 2869/2026 15507 - ANA PAULA RODRIGUES- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 480,00 | ||
| 09/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2026 ANA PAULA RODRIGUES - 15507 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||