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Última atualização realizada em 10/06/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2888 Data de lançamento: 29/05/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN TOMADA EM BARRA 20A C/2 TOMADAS PRETA -MARGIRUS, 1 UN SUPORTE P/TV ARTICULADO 10 A 56 BRASFORM, 1 UN CABO HDMI, 0,5 MT CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO, 0,5 MT CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL, 1 UN ADPT HDMI FEMEA P/GABINETE DO PREFEITO. 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2026 Valor Empenhado referente a: 1 UN TOMADA EM BARRA 20A C/2 TOMADAS PRETA -MARGIRUS, 1 UN SUPORTE P/TV ARTICULADO 10 A 56 BRASFORM, 1 UN CABO HDMI, 0,5 MT CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO, 0,5 MT CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL, 1 UN ADPT HDMI FEMEA P/GABINETE DO PREFEITO. 190,00
TOTAL 190,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 190,00